Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA MOUSE DETETIZAÇAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4317 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a serviço de Detetização na Escola Municipal de Educação Infantil Dr. Orlando Rojas. |
677,40 |
677,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
Emp. referente a serviço de Detetização na Escola Municipal de Educação Infantil Dr. Orlando Rojas. |
677,40 |
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16/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0626. |
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677,40 |
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24/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2019
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA MOUSE DETETIZAÇAO - 8951 |
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677,40 |
TOTAL |
677,40 |
677,40 |
677,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.