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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4495 Data de lançamento: 25/10/2019
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADIC.TEMPO DE SERVIÇO REF folha outubro 2019 0,00 1.341,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2019 ADIC.TEMPO DE SERVIÇO REF folha outubro 2019 1.341,94
25/10/2019 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 1.341,94
30/10/2019 Pagamento de Empenho 4495/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.341,94
TOTAL 1.341,94 1.341,94 1.341,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.