Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERVICO PASSOFUNDENSE DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4674 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
ANESTESIA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Anestesia especializada para Cirurgia de LCA para paciente Letícia Gross, encaminhado pela Secretaria da Saúde de Ernestina. |
1.232,00 |
1.232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2019 |
Emp. referente a Anestesia especializada para Cirurgia de LCA para paciente Letícia Gross, encaminhado pela Secretaria da Saúde de Ernestina. |
1.232,00 |
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05/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 701. |
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1.232,00 |
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07/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002868
PAGTO. REF. EMPENHO 4674/2019
SERVICO PASSOFUNDENSE DE ANESTESIOLOGIA LTDA - 9305 |
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1.232,00 |
TOTAL |
1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.