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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M

Dados do Empenho
Número do empenho: 4704 Data de lançamento: 08/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para adequação e manutenção do Corpo de Bombeiros na UBS. 1.416,15 1.416,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2019 Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para adequação e manutenção do Corpo de Bombeiros na UBS. 1.416,15
08/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 002695. 1.416,15
12/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4704/2019 SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 7272 1.416,15
TOTAL 1.416,15 1.416,15 1.416,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.