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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4798 Data de lançamento: 19/11/2019
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS Oficineiros referente a outubro/2019. 0,00 2.194,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2019 INSS Oficineiros referente a outubro/2019. 2.194,00
19/11/2019 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA. 2.194,00
20/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 2.194,00
20/11/2019 DIFERENÇA NO VALOR DA GFIP -0,32
19/12/2019 Pagamento de Empenho 4798/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 0,32
TOTAL 2.194,00 2.194,00 2.194,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.