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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4978 Data de lançamento: 27/11/2019
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha novembro 2019 0,00 18.272,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha novembro 2019 18.272,31
27/11/2019 Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. 18.272,31
27/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 20,84
27/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 156,18
27/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 263,86
27/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 327,42
27/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 943,88
27/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 1.049,25
27/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL 1.648,74
29/11/2019 Pagamento de Empenho 4978/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.862,14
TOTAL 18.272,31 18.272,31 18.272,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/11/2019 20,84 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/11/2019 156,18 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/11/2019 263,86 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 27/11/2019 327,42 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/11/2019 943,88 Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 27/11/2019 1.049,25 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/11/2019 1.648,74 Lançada
TOTAL   4.410,17