Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRANSPORTES SPAZZINI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5177 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
Fonte de Recurso: |
BL GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Transporte do Coral da Cidade de Erechim a Ernestina, para apresentação no Ernestinanatal dia 14/12/2019. |
1.650,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2019 |
Emp. referente a Transporte do Coral da Cidade de Erechim a Ernestina, para apresentação no Ernestinanatal dia 14/12/2019. |
1.650,00 |
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06/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 001001. |
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1.650,00 |
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09/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5177/2019
TRANSPORTES SPAZZINI LTDA - 9327 |
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1.650,00 |
TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.