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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BATISTA & CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5366 Data de lançamento: 10/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Tomada de Preço Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aditivo ao Contrato 99/2019, para Contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de Construção de espaço para a feira do produtor na avenida Fernando Duderstadt no Município de Ernestina. 18.510,76 18.510,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2019 Aditivo ao Contrato 99/2019, para Contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de Construção de espaço para a feira do produtor na avenida Fernando Duderstadt no Município de Ernestina. 18.510,76
12/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 890/27271530; 17.300,00
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BATISTA & CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 9205 17.300,00
24/11/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 027346. 1.210,76
25/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2019 - REF. SALDO RETIDO EMISSÃO CNO/2021 PONTÃO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - 9205 1.210,76
TOTAL 18.510,76 18.510,76 18.510,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.