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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5385 Data de lançamento: 12/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a aquisição de Reparo de Pistão, Pino, Bucha, Calço e Arruela, para conserto e manutenção da Retroescavadeira Randon. 4.243,05 4.243,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2019 Emp. referente a aquisição de Reparo de Pistão, Pino, Bucha, Calço e Arruela, para conserto e manutenção da Retroescavadeira Randon. 4.243,05
12/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 027286848. 4.243,05
16/12/2019 Pagamento de Empenho 5385/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.243,05
TOTAL 4.243,05 4.243,05 4.243,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.