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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 54 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Centro Administrativo I SEDE, localizado na rua Júlio dos Santos nº 425, referente ao exercício de 2019. 0,00 16.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Centro Administrativo I SEDE, localizado na rua Júlio dos Santos nº 425, referente ao exercício de 2019. 16.000,00
08/01/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 071938740. 1.299,56
17/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.299,56
08/02/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 024093885. 1.272,99
12/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2019 - REF. JANEIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.272,99
07/03/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 027054959. 1.213,21
18/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.213,21
05/04/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 029892647. 1.338,25
17/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2019 - REF. MARÇO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.338,25
07/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 032817212. 1.296,15
17/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2019 - REF. ABRIL/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.296,15
13/06/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 035738588. 1.334,06
19/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2019 - REF. MAIO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.334,06
01/07/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 038744081. 1.437,91
17/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2019 - REF. JUNHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.437,91
01/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob Fatura nº 041726757. 1.814,79
19/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2019 - REF. JULHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.814,79
28/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administraçãp, sob FATURA nº 044680555. 1.891,38
18/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2019 - REF. AGOSTO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.891,38
02/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 047623709. 1.653,47
08/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2019 - REF. SETEMBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.653,47
04/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 050588828. 1.448,23
13/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.448,23
TOTAL 16.000,00 16.000,00 16.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.