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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AERO TERRA VIAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 608 Data de lançamento: 12/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Passagens Aéreas, para viagem do Prefeito Municipal Odir João Boehm á Brasília nos dias 19/02/2019 e retorno 22/02/2019, para tratar assuntos de interesse do Município, segue comprovantes em anexo. 0,00 2.037,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2019 Emp. referente a Passagens Aéreas, para viagem do Prefeito Municipal Odir João Boehm á Brasília nos dias 19/02/2019 e retorno 22/02/2019, para tratar assuntos de interesse do Município, segue comprovantes em anexo. 2.037,00
12/02/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 001/19. 2.037,00
14/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 608/2019 AERO TERRA VIAGENS LTDA - 7119 2.037,00
TOTAL 2.037,00 2.037,00 2.037,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.