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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 61 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Praça Central, localizado na rua TR Maximino Pedrotti nº 30 AP 1, referente ao exercício de 2019. 0,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Praça Central, localizado na rua TR Maximino Pedrotti nº 30 AP 1, referente ao exercício de 2019. 8.000,00
08/01/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 071938738. 418,02
17/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 418,02
08/02/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 024093883. 439,38
12/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. JANEIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 439,38
07/03/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 026979339. 353,16
18/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 353,16
05/04/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 029892645. 402,77
17/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. MARÇO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 402,77
07/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 032817210. 449,06
17/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. ABRIL/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 449,06
13/06/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 035981789. 975,43
19/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. MAIO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 975,43
01/07/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 038744079. 1.237,47
17/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. JUNHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.237,47
01/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob Fatura nº 041726755. 1.196,20
19/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. JULHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.196,20
28/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 044680552. 1.247,97
13/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. AGOSTO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.247,97
02/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 047623707. 1.239,16
08/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2019 - REF. SETEMBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.239,16
04/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 050502556. 41,38
18/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 41,38
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.