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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FRIGORIFICO GOEDEL LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 644 Data de lançamento: 18/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de gêneros alimentícios, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar/PNAE para as escolas Municipais. 0,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2019 Aquisição de gêneros alimentícios, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar/PNAE para as escolas Municipais. 1.780,00
02/04/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 063. 562,50
04/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 644/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 FRIGORIFICO GOEDEL LTDA-ME - 6025 562,50
22/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 066. 248,50
27/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 644/2019 - REF. P.P 02/2019 FRIGORIFICO GOEDEL LTDA-ME - 6025 248,50
05/07/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 073. 334,65
10/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 644/2019 - REF. MERENDA ESCOLAR/2019 FRIGORIFICO GOEDEL LTDA-ME - 6025 334,65
25/09/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 081. 634,34
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 644/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 634,34
27/12/2019 NAO UTILIZACAO SALDO. -0,01
TOTAL 1.779,99 1.779,99 1.779,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.