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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 645 Data de lançamento: 18/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de gêneros alimentícios, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar/PNAE para as escolas Municipais. 0,00 4.024,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2019 Aquisição de gêneros alimentícios, para o atendimento ao Programa Nacional de alimentação escolar/PNAE para as escolas Municipais. 4.024,20
02/04/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 2334/2335. 727,74
04/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 S.C.MERCADO LTDA - 5505 727,74
08/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFEs nº 2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370. 2.015,48
13/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 S.C.MERCADO LTDA - 5505 2.015,48
12/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 2476. 261,62
16/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 S.C.MERCADO LTDA - 5505 261,62
05/09/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 2493/2494. 722,61
10/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 645/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 722,61
05/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 02540/02541. 274,66
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 S.C.MERCADO LTDA - 5505 274,66
30/12/2019 NAO UTILIZACAO DE SALDO -22,09
TOTAL 4.002,11 4.002,11 4.002,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.