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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC.

Dados do Empenho
Número do empenho: 722 Data de lançamento: 21/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO vale refeição janeiro 2019 0,00 7.590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2019 REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO vale refeição janeiro 2019 7.590,00
21/02/2019 CONFORME SETOR DE PESSOAL 7.590,00
27/02/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 722/2019 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. - 502 7.590,00
TOTAL 7.590,00 7.590,00 7.590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.