Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INMETRO-RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
734 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de Taxa de instalação de Tacógrafo no veículo Kombi de placas IUT 9791, do Transporte Escolar. |
0,00 |
90,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
Emp. referente a serviço de Taxa de instalação de Tacógrafo no veículo Kombi de placas IUT 9791, do Transporte Escolar. |
90,09 |
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21/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob BOLETO nº 294104102002115702. |
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90,09 |
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01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 734/2019
INMETRO-RS - 2276 |
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90,09 |
TOTAL |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.