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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 933 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Serviço de confecção de 300Un de Controle de Carregamento de Pedras-2 vias- papel copiativo. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 Emp. referente a Serviço de confecção de 300Un de Controle de Carregamento de Pedras-2 vias- papel copiativo. 180,00
27/02/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 023124556. 180,00
06/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2019 GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.