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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN

Dados do Empenho
Número do empenho: 956 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: CAPESER A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: CAPESER
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CAPESER REFERENTE patronais férias fevereiro 2019 0,00 53,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 CAPESER REFERENTE patronais férias fevereiro 2019 53,05
27/02/2019 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 53,05
21/03/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 956/2019 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 53,05
TOTAL 53,05 53,05 53,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.