Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1085 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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06 REPAROS PARA VALVULA E 06 ACABAMENTOS PARA VALVULAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SANITARIOS DA E.M.E.I. |
0,00 |
522,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2020 |
06 REPAROS PARA VALVULA E 06 ACABAMENTOS PARA VALVULAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SANITARIOS DA E.M.E.I. |
522,00 |
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10/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/998; |
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522,00 |
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13/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1085/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002731 |
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522,00 |
TOTAL |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.