Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1102 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a medicamentos autorizados - conforme processo AME 02111100017165 |
0,00 |
867,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2020 |
Emp. referente a medicamentos autorizados - conforme processo AME 02111100017165 |
867,78 |
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05/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1277; 001/1274; 001/1281; 001/1279; 001/1276; |
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867,78 |
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10/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1102/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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867,78 |
TOTAL |
867,78 |
867,78 |
867,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.