Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
Natureza da despesa: | PRANCHAS DE EUCALIPTO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Emp. referente a aquisição de 11 Pranchas de Eucalipto 6,0mtX0,20X0,07, 04 Pranchas Eucalipto 6,0mtX0,30X0,07 e 03 Pranchas Eucalipto 6,0mtX0,30X0,05, para substituição total de Ponte aoresentando siscos aos usuários, na divisa com Victor Graeff. | 1.867,80 | 1.867,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/03/2020 | Emp. referente a aquisição de 11 Pranchas de Eucalipto 6,0mtX0,20X0,07, 04 Pranchas Eucalipto 6,0mtX0,30X0,07 e 03 Pranchas Eucalipto 6,0mtX0,30X0,05, para substituição total de Ponte aoresentando siscos aos usuários, na divisa com Victor Graeff. | 1.867,80 | ||
11/03/2020 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 028479165. | 1.867,80 | ||
16/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2020 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 | 1.867,80 | ||
TOTAL | 1.867,80 | 1.867,80 | 1.867,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |