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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1181 Data de lançamento: 11/03/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PRANCHAS DE EUCALIPTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a aquisição de 11 Pranchas de Eucalipto 6,0mtX0,20X0,07, 04 Pranchas Eucalipto 6,0mtX0,30X0,07 e 03 Pranchas Eucalipto 6,0mtX0,30X0,05, para substituição total de Ponte aoresentando siscos aos usuários, na divisa com Victor Graeff. 1.867,80 1.867,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2020 Emp. referente a aquisição de 11 Pranchas de Eucalipto 6,0mtX0,20X0,07, 04 Pranchas Eucalipto 6,0mtX0,30X0,07 e 03 Pranchas Eucalipto 6,0mtX0,30X0,05, para substituição total de Ponte aoresentando siscos aos usuários, na divisa com Victor Graeff. 1.867,80
11/03/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 028479165. 1.867,80
16/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2020 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 1.867,80
TOTAL 1.867,80 1.867,80 1.867,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.