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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1230 Data de lançamento: 16/03/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a serviço de Torno e Solda de peças de Tração, de equipamentos Rolo Compactador, Caminhão IOD 2678, da Secretaria de Obras. 1.086,00 1.086,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2020 Emp. referente a serviço de Torno e Solda de peças de Tração, de equipamentos Rolo Compactador, Caminhão IOD 2678, da Secretaria de Obras. 1.086,00
16/03/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 3185/3186. 1.086,00
31/03/2020 Pagamento de Empenho 1230/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.086,00
TOTAL 1.086,00 1.086,00 1.086,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.