Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2020 |
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, da Secretaria da Saúde, Agricultura, Gabinete do Prefeito e frota da Secretaria de Obras e Viação e Gabinete do Prefeito, em conformidade com as quantidades e características anexo |
3.670,42 |
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09/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob BOLETO nº 091099922. |
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917,61 |
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09/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob BOLETO nº 091099932. |
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917,61 |
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09/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob BOLETO nº 091099942. |
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917,61 |
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09/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob BOLETO nº 091099952. |
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917,59 |
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22/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2020 - REF. ABRIL/2020
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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917,61 |
25/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2020 - REF. JUNHO/2020
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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917,61 |
24/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2020 - REF. JUNHO/2020
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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917,61 |
23/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2020 - REF. JULHO/2020
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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917,59 |
TOTAL |
3.670,42 |
3.670,42 |
3.670,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.