O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1286 Data de lançamento: 23/03/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, da Secretaria da Saúde, Agricultura, Gabinete do Prefeito e frota da Secretaria de Obras e Viação e Gabinete do Prefeito, em conformidade com as quantidades e características anexo 0,00 3.670,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2020 Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, da Secretaria da Saúde, Agricultura, Gabinete do Prefeito e frota da Secretaria de Obras e Viação e Gabinete do Prefeito, em conformidade com as quantidades e características anexo 3.670,42
09/04/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob BOLETO nº 091099922. 917,61
09/04/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob BOLETO nº 091099932. 917,61
09/04/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob BOLETO nº 091099942. 917,61
09/04/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob BOLETO nº 091099952. 917,59
22/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2020 - REF. ABRIL/2020 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 917,61
25/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2020 - REF. JUNHO/2020 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 917,61
24/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2020 - REF. JUNHO/2020 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 917,61
23/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2020 - REF. JULHO/2020 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 917,59
TOTAL 3.670,42 3.670,42 3.670,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.