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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1287 Data de lançamento: 23/03/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, da Secretaria da Saúde, Agricultura, Gabinete do Prefeito e frota da Secretaria de Obras e Viação e Gabinete do Prefeito, em conformidade com as quantidades e características anexo 0,00 2.800,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2020 Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, da Secretaria da Saúde, Agricultura, Gabinete do Prefeito e frota da Secretaria de Obras e Viação e Gabinete do Prefeito, em conformidade com as quantidades e características anexo 2.800,62
09/04/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob BOLETO nº 091099922. 700,16
09/04/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob BOLETO nº 091099932. 700,16
09/04/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob BOLETO nº 091099942. 700,16
09/04/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob BOLETO nº 091099952. 700,14
22/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2020 - REF. ABRIL/2020 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 700,16
25/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2020 - REF. JULHO/2020 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 700,16
24/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2020 - REF. JUNHO/2020 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 700,16
23/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2020 - REF. JULHO/2020 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 700,14
TOTAL 2.800,62 2.800,62 2.800,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.