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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 134 Data de lançamento: 09/01/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Unidade Básica de Saúde, localizado na rua Alfredo Eitelwein nº3685 Centro , referente ao exercício de 2020. 24.000,00 24.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2020 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Unidade Básica de Saúde, localizado na rua Alfredo Eitelwein nº3685 Centro , referente ao exercício de 2020. 24.000,00
09/01/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 056467259. 2.392,64
20/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2020 - REF. DEZEMBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 2.392,64
07/02/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 059481993. 3.253,27
18/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2020 - REF. JANEIRO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 3.253,27
12/03/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 062411457. 2.688,12
19/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 2.688,12
03/04/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 065317347. 2.690,27
07/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2020 - REF. MARÇO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 2.690,27
06/05/2020 FATURA MES 042020 1.408,16
12/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2020 - REF. ABRIL/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.408,16
02/06/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 071396546. 1.273,32
16/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2020 - REF. MAIO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.273,32
26/06/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 074373431. 1.795,83
02/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2020 - REF. JUNHO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.795,83
30/07/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 077293277. 2.506,97
17/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2020 - REF. JULHO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 2.506,97
28/08/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 080262671. 1.905,34
18/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2020 - REF. AGOSTO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.905,34
29/09/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 083277455. 1.501,56
19/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2020 - REF. SETEMBRO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.501,56
29/10/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 086177840. 1.668,28
04/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2020 - REF. OUTUBRO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.668,28
01/12/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 089238191. 916,24
08/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 916,24
TOTAL 24.000,00 24.000,00 24.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.