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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 140 Data de lançamento: 09/01/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da PM Praça Central, localizado na rua TR Maximino Pedrotti nº 30 AP1 Centro, referente ao exercício de 2020. 11.000,00 11.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2020 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da PM Praça Central, localizado na rua TR Maximino Pedrotti nº 30 AP1 Centro, referente ao exercício de 2020. 11.000,00
09/01/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 056471635. 831,07
20/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2020 - REF. DEZEMBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 831,07
07/02/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 059484786. 889,18
18/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2020 - REF. JANEIRO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 889,18
12/03/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 062455945. 806,59
19/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 806,59
03/04/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 065396237. 1.070,47
07/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2020 - REF. MARÇO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.070,47
06/05/2020 FATURA MES 042020 1.087,40
12/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2020 - REF. ABRIL/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.087,40
02/06/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 071364121. 1.230,27
15/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2020 - REF. MAIO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.230,27
26/06/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 074371076. 1.126,92
02/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2020 - REF. JUNHO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.126,92
30/07/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 077320982. 1.178,53
17/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2020 - REF. JULHO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.178,53
28/08/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 080307413. 1.081,22
18/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2020 - REF. AGOSTO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.081,22
29/09/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 083223253. 1.010,31
19/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2020 - REF. SETEMBRO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 1.010,31
29/10/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 086268951. 688,04
04/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 688,04
TOTAL 11.000,00 11.000,00 11.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.