Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1491 |
Data de lançamento: |
27/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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fornecimento de 25 refeicoes as equipes plantonistas junto a U.B.S. durante as ações de prevenção d a pandemia Covid-19. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2020 |
fornecimento de 25 refeicoes as equipes plantonistas junto a U.B.S. durante as ações de prevenção d a pandemia Covid-19. |
750,00 |
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27/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8461; |
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750,00 |
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31/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1491/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.