Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CAMOZZATO COM DE TEC LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1492 |
Data de lançamento: |
27/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aqusicao de 54 mt x 2,20 de tecido cretone para confecção de macacao para profissionais da U.B.S. em atendimeno a Covid-19. |
0,00 |
1.344,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2020 |
aqusicao de 54 mt x 2,20 de tecido cretone para confecção de macacao para profissionais da U.B.S. em atendimeno a Covid-19. |
1.344,60 |
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27/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/140; |
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1.344,60 |
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31/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2020
CAMOZZATO COM DE TEC LTDA - 7857 |
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1.344,60 |
TOTAL |
1.344,60 |
1.344,60 |
1.344,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.