Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2020 |
Emp. referente a Contratação de Oficineira, para Prestação de Serviço de Culinária, para crianças atendidas no CRAS, no período de 02/03/2020 a 31/12/2020. |
12.956,66 |
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01/04/2020 |
liquidado cfe. Orientacoes SMSAS |
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1.256,66 |
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07/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2020 - REF. MARCO/2020
JESSICA DUARTE - 7168 |
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1.118,43 |
07/04/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1514/2020 |
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138,23 |
20/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 002/2020. |
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1.300,00 |
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07/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2020 - REF. ABRIL/2020
JESSICA DUARTE - 7168
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1.157,00 |
07/05/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1514/2020 |
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143,00 |
25/05/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário da Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 003/2020. |
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1.300,00 |
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03/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2020 - REF. MAIO/2020
JESSICA DUARTE - 7168
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1.157,00 |
03/06/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1514/2020 |
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143,00 |
29/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 004/2020. |
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1.300,00 |
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01/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2020 - REF. JUNHO/2020
JESSICA DUARTE - 7168
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1.157,00 |
01/07/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1514/2020 |
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143,00 |
24/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 005/2020. |
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1.300,00 |
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03/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2020 - REF. JULHO/2020
JESSICA DUARTE - 7168
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1.157,00 |
03/08/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1514/2020 |
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143,00 |
25/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 006/2020. |
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1.300,00 |
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01/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2020 - REF. AGOSTO/2020
JESSICA DUARTE - 7168
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1.157,00 |
01/09/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1514/2020 |
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143,00 |
28/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 007/2020. |
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1.300,00 |
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02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2020 - REF. SETEMBRO/2020
JESSICA DUARTE - 7168
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1.157,00 |
02/10/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1514/2020 |
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143,00 |
19/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 008/2020. |
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1.300,00 |
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03/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2020 - REF. OUTUBRO/2020
JESSICA DUARTE - 7168
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1.157,00 |
03/11/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1514/2020 |
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143,00 |
20/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 009/2020. |
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1.300,00 |
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01/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
JESSICA DUARTE - 7168
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1.157,00 |
01/12/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1514/2020 |
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143,00 |
16/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 010/2020. |
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1.300,00 |
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28/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
JESSICA DUARTE - 7168
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1.157,00 |
28/12/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1514/2020 |
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143,00 |
TOTAL |
12.956,66 |
12.956,66 |
12.956,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.