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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARLI DE FATIMA BAUMGRATZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1515 Data de lançamento: 01/04/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: OFICINEIRO
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Contratação de Oficineira, para Prestação de Serviço de Artesanato para Mães e Jovens agricultores, Projeto Despertar, para famílias que estão Cadastradas e atendidas no CRAS, no período de 10/02/2020 a 31/12/2020. 0,00 13.866,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2020 Emp. referente a Contratação de Oficineira, para Prestação de Serviço de Artesanato para Mães e Jovens agricultores, Projeto Despertar, para famílias que estão Cadastradas e atendidas no CRAS, no período de 10/02/2020 a 31/12/2020. 13.866,66
01/04/2020 liquidado cfe. Orientacoes SMSAS 2.166,66
07/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2020 - REF. MARCO/2020 MARLI DE FATIMA BAUMGRATZ - 2803 1.928,33
07/04/2020 Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1515/2020 238,33
20/04/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 002/2020. 1.300,00
04/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2020 - REF. ABRIL/2020 MARLI DE FATIMA BAUMGRATZ - 2803 1.157,00
04/05/2020 Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1515/2020 143,00
25/05/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário da Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 003/2020. 1.300,00
29/05/2020 Empenho indevido -1.300,00
05/10/2020 NAO UTILIZADO -10.400,00
TOTAL 3.466,66 3.466,66 3.466,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 07/04/2020 238,33 477/2020 Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 04/05/2020 143,00 606/2020 Lançada
TOTAL   381,33