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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELENIR SOSMAIER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1523 Data de lançamento: 02/04/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MATERIAL P/ DOACAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISICAO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE 300 CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIAS CARENTES ATINGIDAS PELA DIMINUIÇÃO DE RENDA DURANTE A QUARENTENA DE ISOLAMENTO EM PREVENÇÃO A COVID-19. 0,00 22.659,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2020 AQUISICAO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE 300 CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE FAMILIAS CARENTES ATINGIDAS PELA DIMINUIÇÃO DE RENDA DURANTE A QUARENTENA DE ISOLAMENTO EM PREVENÇÃO A COVID-19. 22.659,00
03/04/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 890/28755825; 7.353,00
24/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2020 - REF. NF 28755825 ELENIR SOSMAIER - ME - 9060 7.353,00
08/06/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 029232335. 7.353,00
09/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 ELENIR SOSMAIER - ME - 9060 7.353,00
15/09/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 030867902. 7.353,00
16/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2020 - REF. Licitação do CRAS/2020 ELENIR SOSMAIER - ME - 9060 7.353,00
14/12/2020 NAO UTILIZADO -600,00
TOTAL 22.059,00 22.059,00 22.059,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.