Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1674 |
Data de lançamento: |
24/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Material Hidráulico, para manutenção da Rede de Abastecimento de Água. |
2.495,05 |
2.495,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2020 |
Emp. referente a aquisição de Material Hidráulico, para manutenção da Rede de Abastecimento de Água. |
2.495,05 |
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18/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/3052; |
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2.495,05 |
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20/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1674/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.495,05 |
TOTAL |
2.495,05 |
2.495,05 |
2.495,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.