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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONFECCOES KATCHAKORUN EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2246 Data de lançamento: 01/06/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Material de EPIS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a aquisição de 50 Equipamentos de Proteção, a serem utilizados por funcionários da Sec. Saúde, que estão envolvidos em atendimentos de urgência e emergência da UBS na Prevenção da Pandemia do COVID-19, Despesas referentes a Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB 073/2020. 1.965,00 1.965,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2020 Emp. referente a aquisição de 50 Equipamentos de Proteção, a serem utilizados por funcionários da Sec. Saúde, que estão envolvidos em atendimentos de urgência e emergência da UBS na Prevenção da Pandemia do COVID-19, Despesas referentes a Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB 073/2020. 1.965,00
01/06/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 002152. 1.965,00
16/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2246/2020 CONFECCOES KATCHAKORUN EIRELI - 9488 1.965,00
TOTAL 1.965,00 1.965,00 1.965,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.