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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2314 Data de lançamento: 05/06/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a Excesso de Ligações da Portabilidade Sec. Agricultura, referente ao mês de maio de 2020. 62,00 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2020 Emp. referente a Excesso de Ligações da Portabilidade Sec. Agricultura, referente ao mês de maio de 2020. 62,00
05/06/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 958049/1069354. 62,00
15/06/2020 Pagamento de Empenho 2314/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 62,00
TOTAL 62,00 62,00 62,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.