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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2363 Data de lançamento: 15/06/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 A presente Licitação tem por objeto a aquisição de 445 tubos de concreto 040cm, 80 tubos de concreto 050cm e 240 tubos de concreto de 060cm, para drenagem das ruas onde será feito nova pavimentação. 42.509,50 42.509,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2020 A presente Licitação tem por objeto a aquisição de 445 tubos de concreto 040cm, 80 tubos de concreto 050cm e 240 tubos de concreto de 060cm, para drenagem das ruas onde será feito nova pavimentação. 42.509,50
10/08/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 005432. 16.952,00
14/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2020 - REF. P.P 011/2020 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 16.952,00
22/09/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 005519. 12.224,00
25/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 12.224,00
28/10/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 005603. 13.333,50
03/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 13.333,50
TOTAL 42.509,50 42.509,50 42.509,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.