Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2663 |
Data de lançamento: |
02/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de 19 Cópias de Chaves, 03 Baterias 12W, 10 Pilhas AA e 10 Pilhas AAA, para uso na UBS. |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2020 |
Emp. referente a aquisição de 19 Cópias de Chaves, 03 Baterias 12W, 10 Pilhas AA e 10 Pilhas AAA, para uso na UBS. |
260,00 |
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02/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 029883600. |
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260,00 |
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03/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2020
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME - 4459 |
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260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.