Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2020 |
Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, sendo disponibilização gratuita a toda a população de Ernestina, usuária da Unidade Básica de Saúde. |
15.798,50 |
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17/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFEs nº 296707/296708. |
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3.654,33 |
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20/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 297922. |
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543,00 |
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25/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 298493. |
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1.875,60 |
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25/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 298495. |
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129,60 |
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10/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2020 - REF. P.P 014/2020
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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3.654,33 |
11/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário MUnicipal de Saúde, sob DANFE nº 301023. |
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162,00 |
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11/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2020 - REF. P.P 014/2020
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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543,00 |
18/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2868/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.875,60 |
18/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2868/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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129,60 |
08/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2020 - REF. P.P 014/2020
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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162,00 |
25/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 311369. |
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922,56 |
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04/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 312885. |
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494,00 |
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04/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 312524. |
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1.976,00 |
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08/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2868/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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494,00 |
08/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2868/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.976,00 |
08/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2868/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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922,56 |
17/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 316380. |
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1.236,90 |
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22/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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1.236,90 |
22/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-4.804,51 |
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TOTAL |
10.993,99 |
10.993,99 |
10.993,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.