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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3087 Data de lançamento: 30/07/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Fazenda Setor de Tributos do Município de Ernestina. 180,00 1.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2020 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Fazenda Setor de Tributos do Município de Ernestina. 1.080,00
18/08/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 5247. 180,00
20/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3087/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
18/09/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 5530. 180,00
25/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3087/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
20/10/2020 iquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 5795. 180,00
23/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3087/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
12/11/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 6048. 180,00
19/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3087/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
10/12/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 6355. 180,00
15/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3087/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
22/12/2020 NAO UTILIZADO -180,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.