Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3232 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Excesso de Ligações da Secretaria de Obras, referente ao Mês de julho de 2020. |
17,39 |
17,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2020 |
Emp. referente a Excesso de Ligações da Secretaria de Obras, referente ao Mês de julho de 2020. |
17,39 |
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19/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 990038/1108078. |
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17,39 |
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20/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3232/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17,39 |
TOTAL |
17,39 |
17,39 |
17,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.