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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY

Dados do Empenho
Número do empenho: 326 Data de lançamento: 24/01/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.16.99.01.00.00 - AJUDA DE CUSTO
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Emp. referente a Auxílio Financeiro para custeio de despesas com alimentação no valor de R$ 700,00, para o Programa mais Mèdico, para o exercíco de 2020. 700,00 8.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2020 Emp. referente a Auxílio Financeiro para custeio de despesas com alimentação no valor de R$ 700,00, para o Programa mais Mèdico, para o exercíco de 2020. 8.400,00
05/02/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 001/2020. 700,00
07/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
19/02/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS 002/2020. 700,00
26/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
27/03/2020 liquidado conforme secrataria da Saude 700,00
30/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
20/04/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 004/2020. 700,00
30/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
25/05/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário da Saúde, sob OUTROS nº 005/2020. 700,00
28/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
22/06/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 006/2020. 700,00
29/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
24/07/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 007/2020. 700,00
28/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
30/09/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 008/009/2020. 1.400,00
02/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.400,00
19/10/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 010/2020. 700,00
27/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
20/11/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 011/2020. 700,00
26/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
16/12/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 012/2020. 700,00
28/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
TOTAL 8.400,00 8.400,00 8.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.