Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2020 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da EMATER, para o exercício de 2020. |
1.500,00 |
|
|
06/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 012069997. |
|
74,11 |
|
15/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. 26/11 a 25/12/2020
OI SA - 2052
|
|
|
74,11 |
31/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 012648003. |
|
72,52 |
|
03/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. 26/12 a 25/01/2020
OI SA - 2052
|
|
|
72,52 |
12/03/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 013210770. |
|
76,35 |
|
13/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. 06/01 a 25/02/2020
OI SA - 2052
|
|
|
76,35 |
13/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 013762010. |
|
77,89 |
|
16/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. 26/02 a 25/03/2020
OI SA - 2052
|
|
|
77,89 |
11/05/2020 |
fatura mensal |
|
73,05 |
|
14/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. ABRIL/2020
OI SA - 2052 |
|
|
73,05 |
03/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 014825001. |
|
72,62 |
|
08/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. MAIO/2020
OI SA - 2052
|
|
|
72,62 |
02/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 015344276. |
|
73,05 |
|
03/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. JUNHO/2020
OI SA - 2052
|
|
|
73,05 |
13/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 015848496. |
|
74,02 |
|
14/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. JULHO/2020
OI SA - 2052
|
|
|
74,02 |
10/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 016350279. |
|
72,52 |
|
16/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. AGOSTO/2020
OI SA - 2052
|
|
|
72,52 |
09/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 016836322. |
|
72,52 |
|
15/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. SETEMBRO/2020
OI SA - 2052
|
|
|
72,52 |
04/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 017311409. |
|
75,28 |
|
06/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. 26/09 a 25/10/2020
OI SA - 2052
|
|
|
75,28 |
09/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 017774940. |
|
75,28 |
|
11/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
OI SA - 2052
|
|
|
75,28 |
14/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-610,79 |
|
|
TOTAL |
889,21 |
889,21 |
889,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.