Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3469 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Complementar ao empenho nº 133/2020 MUSEU. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2020 |
Complementar ao empenho nº 133/2020 MUSEU. |
200,00 |
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01/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 008/2020. |
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37,11 |
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02/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3469/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37,11 |
29/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 010/2020. |
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66,58 |
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04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3469/2020 - REF. OUTUBRO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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66,58 |
22/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-96,31 |
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TOTAL |
103,69 |
103,69 |
103,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.