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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3588 Data de lançamento: 15/09/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a Excesso de Ligações do Telefone da Secretaria de Obras, referente ao mês de agosto de 2020. 40,79 40,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2020 Emp. referente a Excesso de Ligações do Telefone da Secretaria de Obras, referente ao mês de agosto de 2020. 40,79
15/09/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 1023113/115111. 40,79
16/09/2020 Pagamento de Empenho 3588/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,79
TOTAL 40,79 40,79 40,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.