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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3591 Data de lançamento: 15/09/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a Excesso de Ligações do Telefone Da Escola EDUCARTE, referente ao mês de agosto de 2020. 7,32 7,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2020 Emp. referente a Excesso de Ligações do Telefone Da Escola EDUCARTE, referente ao mês de agosto de 2020. 7,32
15/09/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1023118/115112. 7,32
16/09/2020 Pagamento de Empenho 3591/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7,32
TOTAL 7,32 7,32 7,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.