Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3854 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Mouse Optico Multileiser, Tonner 35,36,278,285A Novo e Folhas A4 com 500 folhas, para uso nas Escolas Municipais |
2.069,50 |
2.069,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2020 |
Emp. referente a aquisição de Mouse Optico Multileiser, Tonner 35,36,278,285A Novo e Folhas A4 com 500 folhas, para uso nas Escolas Municipais |
2.069,50 |
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29/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 031100420. |
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2.069,50 |
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02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3854/2020
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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2.069,50 |
TOTAL |
2.069,50 |
2.069,50 |
2.069,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.