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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3912 Data de lançamento: 06/10/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Complementar ao empenho nº 286/2020, Triway. 20,10 20,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2020 Complementar ao empenho nº 286/2020, Triway. 20,10
06/10/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1039351/1173396. 20,10
15/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3912/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580 20,10
TOTAL 20,10 20,10 20,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.