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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CIBELE SERAFINI DA SILVA - SERAFINI ENGENHARIA -

Dados do Empenho
Número do empenho: 3960 Data de lançamento: 13/10/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: SETOR DE PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para a realização de serviços de consultoria, projetos, acompanhamentos e fiscalização de obras na área da engenharia civil, para a Prefeitura Municipal de Ernestina/RS, para outubro, novembro e dezembro de 2020. 3.184,31 9.552,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2020 Contratação de Empresa Especializada em Engenharia, para a realização de serviços de consultoria, projetos, acompanhamentos e fiscalização de obras na área da engenharia civil, para a Prefeitura Municipal de Ernestina/RS, para outubro, novembro e dezembro de 2020. 9.552,93
03/11/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 18. 3.184,31
04/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2020 - REF. OUTUBRO/2020 CIBELE SERAFINI DA SILVA - SERAFINI ENGENHARIA - ME - 9266 3.184,31
30/11/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 19. 3.980,31
04/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 CIBELE SERAFINI DA SILVA - SERAFINI ENGENHARIA - ME - 9266 3.980,31
14/12/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 20. 2.388,31
16/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3960/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.388,31
TOTAL 9.552,93 9.552,93 9.552,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.