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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3994 Data de lançamento: 14/10/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - COMPLEMENTOS EMENDAS INDIV - COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FU

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de material ambulatorial e equipamentos necessários para atender a equipe de profissionais em saúde e a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina no enfrentamento da Covid-19. 25.093,95 25.093,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2020 Aquisição de material ambulatorial e equipamentos necessários para atender a equipe de profissionais em saúde e a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina no enfrentamento da Covid-19. 25.093,95
09/12/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 315. 2.350,00
11/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2020 - REF. P.P 019/2020 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3347 2.350,00
14/12/2020 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de DANFE, sob DANFE nº 313. 13.023,97
15/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2020 - REF. P.P 019/2020 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3347 13.023,97
22/12/2020 NAO UTILIZADO -9.719,98
TOTAL 15.373,97 15.373,97 15.373,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.