Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
40 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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inss ref RESCISOES |
0,00 |
392,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2020 |
inss ref RESCISOES |
392,76 |
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06/01/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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392,76 |
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06/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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145,86 |
22/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
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-246,90 |
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22/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-246,90 |
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TOTAL |
145,86 |
145,86 |
145,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO |
06/01/2020 |
145,86 |
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Lançada |
TOTAL |
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145,86 |
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