Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4000 |
Data de lançamento: |
16/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de 02 Traves de Futebol Sete e 01 Lixeira Grande para Campo de Futebol. |
4.230,00 |
4.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2020 |
Emp. referente a aquisição de 02 Traves de Futebol Sete e 01 Lixeira Grande para Campo de Futebol. |
4.230,00 |
|
|
16/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 031359615. |
|
4.230,00 |
|
27/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4000/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006323 |
|
|
4.230,00 |
TOTAL |
4.230,00 |
4.230,00 |
4.230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.